lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacoti

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/09/2020 09090004
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
LIQUIDADO 8.497,10
15/09/2020 09090003
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
LIQUIDADO 4.226,85
15/09/2020 09090002
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA [...]
LIQUIDADO 8.352,70
15/09/2020 08090005
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
LIQUIDADO 3.478,00
15/09/2020 06010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
PAGO 29,10
15/09/2020 04050018
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
LIQUIDADO 2.250,00
15/09/2020 04050017
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
LIQUIDADO 1.690,00
15/09/2020 04050016
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
LIQUIDADO 1.125,00
15/09/2020 04050014
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
LIQUIDADO 1.125,00
15/09/2020 03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 44,35
15/09/2020 03010006
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
LIQUIDADO 2.250,00
15/09/2020 03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
LIQUIDADO 44,35
15/09/2020 02010063
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 2,30
15/09/2020 02010063
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 2,30
15/09/2020 01090053
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
LIQUIDADO 1.685,00
15/09/2020 01090043
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
PAGO 88,78
15/09/2020 01090043
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
LIQUIDADO 88,78
15/09/2020 01090042
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
PAGO 88,78
15/09/2020 01090042
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
LIQUIDADO 88,78
15/09/2020 01090041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
PAGO 88,78
15/09/2020 01090041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
LIQUIDADO 88,78
15/09/2020 01090020
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 699,90
15/09/2020 01090019
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, [...]
PAGO 27.000,00
15/09/2020 01090018
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), [...]
PAGO 1.800,00
15/09/2020 01090017
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N [...]
PAGO 1.050,00
15/09/2020 01090016
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N [...]
PAGO 1.050,00
15/09/2020 01090015
AMANDA AVELINO FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N [...]
PAGO 1.050,00
15/09/2020 01090014
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), [...]
PAGO 1.200,00
15/09/2020 01090012
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), [...]
PAGO 900,00
15/09/2020 01090010
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20( [...]
PAGO 6.300,00
15/09/2020 01090009
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 D [...]
PAGO 9.000,00
15/09/2020 01090008
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO [...]
PAGO 5.400,00
15/09/2020 01090007
DAVI QUEIROZ FONTELES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AG [...]
PAGO 3.600,00
15/09/2020 01090006
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020 [...]
PAGO 900,00
15/09/2020 01090005
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPO [...]
PAGO 3.472,00
15/09/2020 01090004
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA R [...]
PAGO 248,00
15/09/2020 01070037
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 4.480,00
15/09/2020 01070002
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
PAGO 2.395,38
14/09/2020 31080008
WILLIAN JOHNY ALVES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDAD [...]
PAGO 1.080,00
14/09/2020 31080008
WILLIAN JOHNY ALVES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, N [...]
LIQUIDADO 1.800,00
14/09/2020 14090007
MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
EMPENHADO 9.842,00
14/09/2020 14090006
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
EMPENHADO 30.708,96
14/09/2020 14090005
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE M [...]
EMPENHADO 52.056,22
14/09/2020 14090004
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM [...]
EMPENHADO 5.690,00
14/09/2020 14090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
EMPENHADO 1.573,90
14/09/2020 14090003
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
EMPENHADO 1.033,28
14/09/2020 14090002
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
EMPENHADO 162.832,97
14/09/2020 14090001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
EMPENHADO 1.177,39
14/09/2020 14090001
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE [...]
EMPENHADO 193,02
14/09/2020 13080003
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURI [...]
PAGO 420,00
14/09/2020 03010083
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 10,45
14/09/2020 03010083
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 10,45
14/09/2020 03010063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PAGO 52,66
14/09/2020 03010036
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CO [...]
PAGO 617,00
14/09/2020 03010036
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E [...]
LIQUIDADO 617,00
14/09/2020 03010035
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
LIQUIDADO 1.233,00
14/09/2020 03010034
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
LIQUIDADO 1.850,00
14/09/2020 03010033
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
PAGO 24,07
14/09/2020 03010007
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
PAGO 44,35
14/09/2020 03010005
ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
PAGO 44,35

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