lC - Lista de liquidações.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - LIQUIDAÇÕES
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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2020 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/12/2020 EMPENHO: 01120010
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049239
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.125,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120011
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049240
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
900,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120012
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049241
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.350,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120013
AMANDA AVELINO FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049242
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120014
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049243
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120015
KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049244
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
675,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120016
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049245
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120017
MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049246
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.425,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120018
MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 202049247
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, [...]
8.000,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120055
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
114,95
10/12/2020 EMPENHO: 01120043
LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI.
4.348,00
10/12/2020 EMPENHO: 01120062
SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE [...]
10.500,00
09/12/2020 EMPENHO: 09120003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
76,16
09/12/2020 EMPENHO: 09120008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1.029,18
09/12/2020 EMPENHO: 09120009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
10,59
09/12/2020 EMPENHO: 01120036
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS ACORDOS DE NUMEROS 00742/2015,00746/2015 E 00743/2015 JUNTO A [...]
909,45
07/12/2020 EMPENHO: 04120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
31.237,21
07/12/2020 EMPENHO: 01120078
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS [...]
2.040,00
07/12/2020 EMPENHO: 01120034
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.
4.400,00
07/12/2020 EMPENHO: 01120033
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
5.070,75
07/12/2020 EMPENHO: 01120035
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
930,21
07/12/2020 EMPENHO: 01120001
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
56.044,33
07/12/2020 EMPENHO: 30110034
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLAC [...]
432,00
07/12/2020 EMPENHO: 26110001
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
1.110,00
07/12/2020 EMPENHO: 20110004
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
4.206,80
07/12/2020 EMPENHO: 12110012
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nota Fiscal: 57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTIN [...]
7.800,00
07/12/2020 EMPENHO: 09110007
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6028
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCI [...]
418,00
07/12/2020 EMPENHO: 04110003
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 C [...]
144,00
07/12/2020 EMPENHO: 03110052
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA P [...]
348,00
04/12/2020 EMPENHO: 03120002
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
3.522,90

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