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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 5179 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/02/2020 EMPENHO: 03010015
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
14 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
8.850,00
28/02/2020 EMPENHO: 03010015
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
14 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
17.605,79
28/02/2020 EMPENHO: 17020006
633.XXX.XXX-91
CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN [...]
300,00
28/02/2020 EMPENHO: 17020005
041.XXX.XXX-69
KELVIA PINTO DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN [...]
180,00
28/02/2020 EMPENHO: 17020004
046.XXX.XXX-88
ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN [...]
300,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020019
049.XXX.XXX-40
GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 D [...]
3.600,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020018
048.XXX.XXX-52
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 2 [...]
7.200,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020016
243.XXX.XXX-72
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 D [...]
3.600,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020015
120.XXX.XXX-91
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 0 [...]
21.600,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020027
060.XXX.XXX-02
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.725,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020026
048.XXX.XXX-36
AMANDA AVELINO FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.425,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020025
034.XXX.XXX-05
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.500,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020024
054.XXX.XXX-60
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.275,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020023
052.XXX.XXX-10
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.800,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020021
048.XXX.XXX-30
MARILIA RODRIGUES BALTAZAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 D [...]
3.600,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020017
053.XXX.XXX-63
THOMAS GREGORY
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 1 [...]
9.000,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020020
063.XXX.XXX-81
LEONARDO CARNEIRO SOUSA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 D [...]
3.600,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020022
054.XXX.XXX-08
PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JAN [...]
2.700,00
28/02/2020 EMPENHO: 03020035
621.XXX.XXX-72
FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE [...]
4.000,00
28/02/2020 EMPENHO: 03010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
95,20
28/02/2020 EMPENHO: 03010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10,20
28/02/2020 EMPENHO: 03010077
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
17,00
28/02/2020 EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
248,20
28/02/2020 EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
1.101,60
28/02/2020 EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
44,20
28/02/2020 EMPENHO: 27020003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE.
88,78
28/02/2020 EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
268,60
28/02/2020 EMPENHO: 03010084
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
91,80
28/02/2020 EMPENHO: 03010084
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
10,45
28/02/2020 EMPENHO: 03010079
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27,20

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