Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Órgão Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 24/04/2020 |
EMPENHO: 22040005
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 13248
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E [...]
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11.250,00 |
24/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040006
KRYSNA FELIX ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048232
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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675,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040007
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040008
AMANDA AVELINO FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048230
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.350,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040009
NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040010
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.425,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040011
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
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1.800,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040012
JULIANA PONTE ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048225
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MAR [...]
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1.800,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040013
LEONARDO CARNEIRO SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 D [...]
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3.600,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040014
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048224
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 1 [...]
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7.200,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040015
THOMAS GREGORY
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E [...]
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5.400,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040016
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 D [...]
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3.600,00 |
29/04/2020 |
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| 24/04/2020 |
EMPENHO: 01040017
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
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27.000,00 |
29/04/2020 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 16040002
PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO Nota Fiscal: 118
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS REC [...]
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3.850,00 |
23/04/2020 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 02030053
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 551
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIA [...]
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378,00 |
24/04/2020 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 02030052
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 5172
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E ED [...]
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2.108,00 |
24/04/2020 |
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| 23/04/2020 |
EMPENHO: 09010001
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
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11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Nota Fiscal: 2613
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHI [...]
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900,00 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 22040007
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3615
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
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1.983,00 |
24/04/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 22040003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 3647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
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3.692,39 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 22040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 3648
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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647,82 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 22040006
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3472
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRU [...]
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2.450,00 |
24/04/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 20040001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 3641
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE T [...]
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112,30 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 17040002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO Nota Fiscal: 3644
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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421,51 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 17040001
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO Nota Fiscal: 3645
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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595,20 |
12/05/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 09040001
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA [...]
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14.940,00 |
23/04/2020 |
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| 22/04/2020 |
EMPENHO: 02030054
PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 225
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEG [...]
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3.513,22 |
13/05/2020 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 10040001
ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 202048209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE D [...]
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745,00 |
22/04/2020 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 16040001
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 938
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO N [...]
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1.976,40 |
22/04/2020 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 13040002
CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 61084
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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1.896,30 |
08/05/2020 |
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| 16/04/2020 |
EMPENHO: 06040015
JOABY GARCIA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 197
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE S [...]
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400,00 |
17/04/2020 |
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