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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/09/2020 EMPENHO: 02010006
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
107,36
16/09/2020 EMPENHO: 03010080
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10,45
16/09/2020 EMPENHO: 03010055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
52,68
16/09/2020 EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
2.532,50
16/09/2020 EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
3.091,00
16/09/2020 EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
1.641,50
16/09/2020 EMPENHO: 27080001
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020 [...]
1.616,00
16/09/2020 EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
2.690,00
16/09/2020 EMPENHO: 27080002
05.288.202/0001-02
L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO [...]
1.614,00
16/09/2020 EMPENHO: 03010034
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA [...]
1.850,00
16/09/2020 EMPENHO: 03010035
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
1.233,00
16/09/2020 EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5,30
16/09/2020 EMPENHO: 10090001
11.502.581/0001-86
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA [...]
71.087,35
16/09/2020 EMPENHO: 10090002
20.014.873/0001-60
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
62.932,49
15/09/2020 EMPENHO: 22060007
035.XXX.XXX-66
ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
60,00
15/09/2020 EMPENHO: 22060006
003.XXX.XXX-18
ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, U [...]
60,00
15/09/2020 EMPENHO: 25080003
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
234,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090005
09.149.100/0001-59
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
3.472,00
15/09/2020 EMPENHO: 27070002
15.535.254/0001-81
CLAUDIANA SANTOS ME
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
5.250,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090007
030.XXX.XXX-06
DAVI QUEIROZ FONTELES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 2 [...]
3.600,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090008
054.XXX.XXX-43
RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
5.400,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090017
054.XXX.XXX-60
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090016
047.XXX.XXX-00
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090012
051.XXX.XXX-99
ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
900,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090019
120.XXX.XXX-91
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
27.000,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090010
054.XXX.XXX-80
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), [...]
6.300,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090006
048.XXX.XXX-45
JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
900,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090018
052.XXX.XXX-10
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.800,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090015
048.XXX.XXX-36
AMANDA AVELINO FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.050,00
15/09/2020 EMPENHO: 01090014
060.XXX.XXX-02
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.200,00

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