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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 5179 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/06/2020 EMPENHO: 03010091
03.036.297/0001-33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
1.056,68
02/06/2020 EMPENHO: 16030003
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANC [...]
437,00
02/06/2020 EMPENHO: 06040004
30.435.470/0001-49
A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E [...]
490,00
02/06/2020 EMPENHO: 04050019
07.258.970/0001-30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ [...]
2.500,00
02/06/2020 EMPENHO: 04050022
07.258.970/0001-30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN [...]
2.500,00
02/06/2020 EMPENHO: 04050020
07.258.970/0001-30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO [...]
2.589,00
02/06/2020 EMPENHO: 04050021
07.258.970/0001-30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
2.911,00
02/06/2020 EMPENHO: 03010081
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
9,54
02/06/2020 EMPENHO: 01060062
23.696.715/0001-26
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
3.000,00
02/06/2020 EMPENHO: 06050002
10.468.125/0001-02
ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHI [...]
900,00
02/06/2020 EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
0,65
02/06/2020 EMPENHO: 02010063
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
18,00
02/06/2020 EMPENHO: 03010011
00.394.460/0058-87
PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
1.658,18
01/06/2020 EMPENHO: 20030001
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%.
901,91
01/06/2020 EMPENHO: 02010068
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
2.090,00
01/06/2020 EMPENHO: 03010016
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO
14 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO.
1.045,00
01/06/2020 EMPENHO: 03010013
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%.
1.686,60
01/06/2020 EMPENHO: 03010029
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
400,00
01/06/2020 EMPENHO: 02010046
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
17,00
01/06/2020 EMPENHO: 03010083
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3,40
01/06/2020 EMPENHO: 03010076
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA DE GOVERNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
3,40
29/05/2020 EMPENHO: 03010027
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
13.831,43
29/05/2020 EMPENHO: 03010017
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
8.280,00
29/05/2020 EMPENHO: 03010110
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
4.195,39
29/05/2020 EMPENHO: 03010114
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
29.436,37
29/05/2020 EMPENHO: 03010114
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI.
28.273,52
29/05/2020 EMPENHO: 03010113
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
107.706,04
29/05/2020 EMPENHO: 03010110
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
5.068,25
29/05/2020 EMPENHO: 03010110
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
8.626,72
29/05/2020 EMPENHO: 03010028
07.910.755/0001-72
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4.744,77

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