lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2020 Foram encontradas 2339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
14/02/2020 EMPENHO: 14020005
F V DE SOUSA SOARES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PL [...]
5.500,00
14/02/2020 EMPENHO: 12020004
A.A FRAGOSO
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 1969
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBI [...]
5.200,00
14/02/2020 EMPENHO: 27010011
DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1498
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT [...]
16.500,70
14/02/2020 EMPENHO: 02010002
S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 15733
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIC [...]
1.125,00
13/02/2020 EMPENHO: 13020002
SALETE MELO LIMA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
90,00
13/02/2020 EMPENHO: 13020003
SALETE MELO LIMA
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAM [...]
90,00
13/02/2020 EMPENHO: 11020006
JOABY GARCIA MARTINS
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E [...]
1.890,00
13/02/2020 EMPENHO: 03020012
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE [...]
110,15
13/02/2020 EMPENHO: 03020041
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 110
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
5.600,00
13/02/2020 EMPENHO: 03020037
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.
3.600,00
13/02/2020 EMPENHO: 27010012
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 108
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
3.504,00
12/02/2020 EMPENHO: 12020001
GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/ [...]
45,00
12/02/2020 EMPENHO: 03020042
VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚD [...]
4.000,00
12/02/2020 EMPENHO: 03020011
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 11015
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O PO [...]
851,00
11/02/2020 EMPENHO: 11020001
VERUSKA MOURA FARIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
150,00
11/02/2020 EMPENHO: 11020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3538
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
15.210,88
11/02/2020 EMPENHO: 11020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3537
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
899,84
11/02/2020 EMPENHO: 11020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3542
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
198,05
11/02/2020 EMPENHO: 11020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3541
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACO [...]
7.698,27
11/02/2020 EMPENHO: 10020002
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3530
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
2.157,77
11/02/2020 EMPENHO: 10020003
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3531
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
5.326,42
11/02/2020 EMPENHO: 07020004
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3532
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
4.571,81
11/02/2020 EMPENHO: 07020005
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3534
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. [...]
737,86
11/02/2020 EMPENHO: 07020009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Nota Fiscal: 3540
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
98,99
11/02/2020 EMPENHO: 03020009
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3535
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
626,67
11/02/2020 EMPENHO: 03020008
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 3536
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
413,95
11/02/2020 EMPENHO: 20010007
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 519
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
14.234,63
10/02/2020 EMPENHO: 10020005
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 207
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA [...]
420,00
10/02/2020 EMPENHO: 10020004
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 208
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAME [...]
756,00
10/02/2020 EMPENHO: 07020008
SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
588,00
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