lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14020006 - DATA: 14/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14020006
Data: 14/02/2020
Valor: R$ 90,00
Fornecedor: RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
CPF do fornecedor: ***.616.203-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/02/2020 2020 90,00
Quantidade: 1 Valor total: 90,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2020 19020019 2020 90,00
Quantidade: 1 Valor total: 90,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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