lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12110001
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 46.000,00
Fornecedor: INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL
CNPJ do fornecedor: 24.710.087/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/11/2020 2851 2020 46.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 46.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/12/2020 28120018 2020 46.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 46.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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