lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070009
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 90,00
Fornecedor: RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA
CPF do fornecedor: ***.616.203-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/07/2020 2020 90,00
Quantidade: 1 Valor total: 90,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 10080005 2020 90,00
Quantidade: 1 Valor total: 90,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito