lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02030049 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030049
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 35.550,00
Fornecedor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
CNPJ do fornecedor: 17.335.940/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2020 628 2020 3.950,00
27/04/2020 666 2020 3.950,00
05/05/2020 704 2020 3.950,00
26/06/2020 742 2020 3.950,00
31/07/2020 780 2020 3.950,00
27/08/2020 818 2020 3.950,00
28/09/2020 856 2020 3.950,00
26/11/2020 932 2020 3.950,00
Quantidade: 8 Valor total: 31.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050010 2020 3.950,00
08/05/2020 08050011 2020 3.950,00
05/06/2020 05060004 2020 3.950,00
06/08/2020 06080052 2020 3.950,00
06/08/2020 06080076 2020 3.950,00
08/09/2020 08090025 2020 3.950,00
07/10/2020 07100021 2020 3.950,00
10/12/2020 10120027 2020 3.950,00
10/12/2020 10120028 2020 3.950,00
Quantidade: 9 Valor total: 35.550,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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